一、2019年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
6 |
公务用车购置及运行费 |
6.65 |
其中:公务用车运行费 |
6.65 |
公务用车购置费 |
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二、20**年“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为12.65万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费6.65万元。
2019年“三公”经费预算比 2018年预算减少4万元,其中:公务接待费减少4万元,公务用车购置及运行费减少(增加)0万元。公务接待费减少(增加)的主要原因是我校积极落实制度要求,完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责,以实际行动遏制浪费,公务接待总量降低,接待费支出下降。公务用车购置及运行费减少(增加)的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,(不再安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费)(或根据我市车改方案保留车辆安排的公务用车购置费预算